問(wèn)題已解決

老師,跨月不能抵扣的差旅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀,之前是借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在不能抵扣,是借:管理費(fèi)用,貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,然后借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/25 16:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2024 07/25 16:26
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