問題已解決
老師,去年一批預收賬款,沒有進行確認收入,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)收入繳納增值稅及所得稅,賬簿怎么調(diào)整?
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速問速答借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
07/24 15:48
84784986
07/24 15:48
不是,是需要做到23年去
文文老師
07/24 15:53
借:預收賬款 貸:未分配利潤 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
84784986
07/24 15:56
請問按照這個記賬是嗎?那申報繳納增值稅及附加,產(chǎn)生滯納金嗎?在本期申報嗎?還是賬簿在本期做,申報在2023年12月更正申報?
文文老師
07/24 16:02
賬簿在本期做,申報在2023年12月更正申報
84784986
07/24 16:18
財報需要更正23年的嗎?企業(yè)所得稅呢?
文文老師
07/24 16:20
財報需要更正23年的,企業(yè)所得稅匯算清繳也要更正
84784986
07/24 16:21
調(diào)整報表,不動賬簿是么
文文老師
07/24 16:27
就,調(diào)整報表,不動賬簿
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