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我們是小規(guī)模納稅人,2023年8月和11月有2個出口報關(guān),因為公司內(nèi)部沒有交接好,當(dāng)時沒有入賬,也沒有在稅務(wù)局免稅申報?,F(xiàn)在稅務(wù)局讓我們?nèi)?023年的8月和11月去做更正報稅,我想問下,我們都應(yīng)該更正什么報表。

84784957| 提問時間:2024 07/23 15:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
方法 1: 1.登錄電子稅務(wù)局。 2.點擊左側(cè)【常用功能】→【稅費繳納(申報、更正、作廢)】。 3.點擊【更正申報】→選擇【稅款屬期】(2023 年 8 月和 11 月)、【申報表種類】(增值稅及附加稅費申報表等)。 4.點擊【查詢】→選擇需要更正的報表進行【更正申報】。 方法 2: 1.點擊【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】→【申報錯誤更正】。 進入更正申報界面后,根據(jù)實際情況修改相關(guān)數(shù)據(jù)并重新提交。
2024 07/23 15:39
84784957
2024 07/23 15:49
當(dāng)時我們進貨和出口都沒有入賬,那在稅務(wù)局網(wǎng)站上,要把當(dāng)時的資產(chǎn)債表和利潤表改動么
樸老師
2024 07/23 15:52
同學(xué)你好 數(shù)據(jù)有變化就要改動
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