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請問老師,其他應(yīng)付款貸方余額是負(fù)數(shù),有影響嗎?是否需要調(diào)整呢?

84784951| 提問時間:07/23 09:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
其他應(yīng)付款貸方余額為負(fù)數(shù),通常是有影響的,可能需要進(jìn)行調(diào)整。 其他應(yīng)付款貸方余額為負(fù)數(shù),意味著實際上可能是其他應(yīng)收款的性質(zhì)。這可能會導(dǎo)致財務(wù)報表的列報不準(zhǔn)確,影響財務(wù)信息的真實性和可比性。 是否需要調(diào)整取決于具體情況。如果是由于記賬錯誤導(dǎo)致的,例如多支付了款項或者記錯了賬,那么應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)整,以正確反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實質(zhì)。 例如,本來應(yīng)該記在其他應(yīng)收款的款項誤記到了其他應(yīng)付款,導(dǎo)致其他應(yīng)付款貸方余額為負(fù)數(shù),這種情況下就需要調(diào)整。 調(diào)整的方法通常是將負(fù)數(shù)余額重分類到其他應(yīng)收款科目。
07/23 09:30
84784951
07/23 09:34
老師,他是這樣的,購買方先付了款,但是發(fā)票還沒有收到。所以一直掛著貸方負(fù)數(shù)。
樸老師
07/23 09:36
這個沒事 資產(chǎn)負(fù)債表重分類就可以了
84784951
07/23 09:40
老師,如果需要調(diào)整的話,列如發(fā)票已經(jīng)收到,但是沒有入賬,現(xiàn)在調(diào)以前的費用帳,是不是要用“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整。
樸老師
07/23 09:44
同學(xué)你好 對的 分錄是這樣的
84784951
07/23 09:47
好的,謝謝老師
樸老師
07/23 09:49
滿意請給五星好評,謝謝
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