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老師好,其他應付款貸方為負數(shù),需要做分錄調(diào)整到其他應收款嗎
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其他應付款貸方為負數(shù),不需要做分錄調(diào)整到其他應收款
2022 01/09 21:30
84784988
2022 01/09 21:30
報表調(diào)整?
bamboo老師
2022 01/09 21:30
是的 填報表的時候調(diào)整就好了
84784988
2022 01/09 21:31
賬上打出的報表是負數(shù)有問題嗎
84784988
2022 01/09 21:31
稅務上填寫到其他應收款里就可以是嗎
bamboo老師
2022 01/09 21:32
賬上打出的報表是負數(shù)沒事哈
稅務上填寫到其他應收款里就可以是的
84784988
2022 01/09 21:32
好的,謝謝老師
84784988
2022 01/09 21:34
之前有比分錄,收入的,稅費部分,手誤記到了應收賬款里,能直接對沖嗎
bamboo老師
2022 01/09 21:38
應收賬款對沖收入跟稅費么?
84784988
2022 01/09 22:05
對,可以嗎這樣
bamboo老師
2022 01/09 22:06
可以這樣處理的哈
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