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老師,請問,我們公司是4月的工資,5月發(fā)放,需要計提工資,同時是通過人力資源公司給我們員工發(fā)工資,人力資源公司給我們開發(fā)票,開發(fā)票和做賬怎么做啊,因為要計提工資

84785038| 提問時間:2024 07/20 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方給你開勞務派遣的發(fā)票嗎?如果是的話,這個屬于勞務費呀。
2024 07/20 13:17
郭老師
2024 07/20 13:17
然后你可以在4月份借管理費用、勞務費等 貸應付賬款
郭老師
2024 07/20 13:17
5月份借應付賬款、貸、銀行存款。
84785038
2024 07/20 13:23
你好,老師,我們上面有公司給我們每個月發(fā)工資,4月工資5月發(fā),收到工資后,我們找的人力資源公司幫我們給員工發(fā)工資,4月計提工資是,借管理費用,貸應付職工薪酬,5月實際發(fā)放,是借應付職工薪酬,貸應付賬款-人力公司
84785038
2024 07/20 13:24
和人力資源公司賬怎么做啊,做到4月還是5月,他發(fā)完給我們開票
84785038
2024 07/20 13:26
還是說4月只計提工資,5月才做收到公司工資,和人力資源的會計分錄啊
郭老師
2024 07/20 13:32
他不是你單位的職工,做不了應付職工薪酬,所以把這個應付職工薪酬改成應付賬款。幾月份給你們開發(fā)票。
郭老師
2024 07/20 13:32
人家人力資源公司做工資,他們來申報個稅。
84785038
2024 07/20 13:53
老師,我們上面公司給我們發(fā)工資,4月工資5月發(fā)放,4月計提就是,借管理費用,貸預付賬款,5月收到工資,我們是開票給對方,先開票借應收賬款,貸預付賬款嗎?
郭老師
2024 07/20 13:57
你們開發(fā)票? 開啥業(yè)務的
84785038
2024 07/20 16:04
我們給對方開發(fā)票,對方給我們付款,可以把工資看成主營業(yè)務收入
84785038
2024 07/20 16:06
我們和人力資源公司的賬是怎么做??? 4月計提不管,直接5月做一個會計分錄,然后人家給我們開了發(fā)票,再做一個會計分錄嗎?
郭老師
2024 07/20 16:09
你好,不應該你們把工資支付給人力資源,人力人力資源再發(fā)給個人嗎?不應該是這樣嗎?
郭老師
2024 07/20 16:09
我到現(xiàn)在沒有弄清楚你這個具體的什么業(yè)務。
84785038
2024 07/20 16:17
我們屬于勞務外包,有企業(yè)給我們每月發(fā)工資,企業(yè)給我們工資后,我們再把錢給人力資源公司,人力資源公司給員工發(fā)工資
郭老師
2024 07/20 16:19
4月份,借主營業(yè)務成本等,貸應付賬款, 五月借應付賬款,貸銀行存款。
84785038
2024 07/20 16:20
這種情況怎么做賬,4月預提下月工資,5月做,給企業(yè)開收工資的發(fā)票會計憑證,收到企業(yè)工資的會計憑證,發(fā)放4月工資的會計憑證,付給人力資源公司的會計憑證,人力資源公司給我們開發(fā)票的會計憑證,總共6張憑證嗎
郭老師
2024 07/20 16:29
你好,當月的工資當月計提,不能計提下一個月的。你這個是4月份的工資,只不過是在5月份發(fā)放。你在4月份做計提。如果4月份沒有確認收入,把主營業(yè)務成本改成勞務成本。
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