問題已解決
老師,那個剛剛的60萬收入,我現(xiàn)在能放在第3季度做20萬多無票收入去申報嗎?前面收到的錢掛預(yù)收款,每個月確定點無票收入,慢慢沖掉可以嗎?
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速問速答可以的,可以這么做。
07/18 11:47
84784957
07/18 14:47
郭老師,是這樣的,一個教育培訓(xùn)公司從去年9月份開始成立,開了公戶,一直都在用公戶收款,發(fā)工資和報銷費用,但是費用沒有發(fā)票,今年4月份才可以辦理稅務(wù)登記,那么現(xiàn)在他這個2023.9到2024.3的公戶流水賬務(wù)怎么做啊
郭老師
07/18 14:48
都坐到今年
屬于今年補(bǔ)進(jìn)來
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07/18 14:53
上個季度4到6月,他又是零申報了,那這個跨年并且這么多月的流水要放在第三個季度里面做進(jìn)來最終保持和對賬單上的數(shù)據(jù)一致嗎?合計pos收入60多萬,工資和費用有40萬左右,關(guān)鍵老板還不想補(bǔ)交增值稅,怎么弄
郭老師
07/18 14:55
你只能補(bǔ)到今年,你也可以補(bǔ)去年,但是你去年沒法申報。
郭老師
07/18 14:55
一般納稅人還是小規(guī)模的。
84784957
07/18 15:01
小規(guī)模,可以這樣操作嗎?他那邊不會開票,都是些個人報名費用,本來可以走私戶就沒啥事,偏偏錢都進(jìn)了公帳,合計的收入60多萬可以一開始做賬進(jìn)預(yù)收賬款,3和4季度做點無票收入分別申報28萬左右,合計56萬的樣子,這樣就剩下幾萬掛預(yù)收款放明年再慢慢沖掉可以嗎?這樣增值稅不用交,企業(yè)所得稅相應(yīng)的交點,畢竟申報了收入,老師,可以操作不
郭老師
07/18 15:03
培訓(xùn)公司,你收到了對方的錢,可以做預(yù)收賬款,然后你給對方提供了服務(wù)之后,再按月確認(rèn)收入。
84784957
07/18 15:09
老師,還有那么多月發(fā)放的工資因為沒稅務(wù)登記,也沒申報,但是公帳上每個月都發(fā)了工資,那這個之前的工資怎么做賬處理
郭老師
07/18 15:12
你好,補(bǔ)是啦,借主營業(yè)務(wù)成本工資、管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借、應(yīng)付職工薪酬工資貸、銀行存款、應(yīng)交稅費、個稅等。
84784957
07/18 15:15
老師,我的意思是說之前的工資都沒在個稅系統(tǒng)申報,我還能做到工資嗎?到時豈不是我賬上的工資和申報的工資有差異啊
郭老師
07/18 15:22
可以的,跨年的話,你這邊這樣話,影響個稅。他之前的收入,你們沒有給他申報,而且你也申報不了。你合并到今年,影響今年的個稅。
84784957
07/18 15:28
您的意思是說把他們前面半年沒申報的工資全部放在今年分?jǐn)倎砩陥笫菃??那這樣今年的工資很高呢,要交好多個稅呢,還有什么其他方法嗎?還有之前報銷的費用也是沒辦法取得發(fā)票的,也是頭疼啊,上午問的老師是說把之前沒稅務(wù)登記前的流水,截止到3月底的余額(20萬)就記到4月起初股東往來,股東打進(jìn)來20萬,這樣處理,可以嗎?
郭老師
07/18 15:32
還一種方法是不申報,沒有其他的方法。
84784957
07/18 15:38
你是說前面的工資不申報吧,那做賬入到哪里,老師,要是現(xiàn)在接到這樣的賬務(wù)該怎么處理
郭老師
07/18 15:39
我上面給你寫了賬務(wù)處理,不申報就把應(yīng)交稅費刪除不就行了。匯算清繳的時候不允許抵扣所得稅,因為你沒有申報個稅。
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