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老師你好 請教一下 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)出口企業(yè)應(yīng)交稅費的這個科目 麻煩告知一下會計分錄
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速問速答您好
請問您應(yīng)交稅費科目有哪些余額 可以截圖一下嗎
2024 07/16 16:43
84784994
2024 07/16 16:48
目前主要就是那個應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 還有那個應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 有余額 這個是需要每月都結(jié)轉(zhuǎn) 還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢
bamboo老師
2024 07/16 16:49
正常是年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
跟銷項稅額進項稅額一起寫分錄結(jié)轉(zhuǎn) 貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)的時候?qū)懡璺?借方余額結(jié)轉(zhuǎn)的時候?qū)懺谫J方就好了
84784994
2024 07/16 16:54
出口企業(yè)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)交稅額)有余額需要繳納附加稅 分錄怎么寫
bamboo老師
2024 07/16 16:55
有余額需要繳納附加稅
借 稅金及附加-城建稅
借 稅金及附加-教育費附加
借 稅金及附加-地方教育附加
貸 應(yīng)交稅費-城建稅
貸 應(yīng)交稅費-教育附加
貸 應(yīng)交稅費-地方教育附加
84784994
2024 07/16 16:59
這個我知道 不是附加稅是以應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)交稅額)為計稅依據(jù) 繳納的附加稅時 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)交稅額)這個科目再不用做任何分錄
84784994
2024 07/16 17:00
如果不做任何分錄 是不是余額會越來越大
bamboo老師
2024 07/16 17:23
以應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)交稅額)為計稅依據(jù) 繳納的附加稅時 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)交稅額)這個科目再不用做任何分錄對的哈
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