問題已解決
老師,您好,請問銷售收入的時候知道成本是多少的了,但是還沒有付款,這種情況是做預估成本還是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,等到下次付款做一筆憑證的
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速問速答有發(fā)票嗎?有發(fā)票直接做,如果沒有發(fā)票的話暫估。
07/15 12:09
郭老師
07/15 12:09
這個收入和成本需要匹配,一定要做。
84785010
07/15 12:11
沒有發(fā)票的,那這樣都是先做暫估了,到時候付款做一筆沖銷暫估,再做一筆付款憑證,收入是不用開開票的,支付出去對方不開票的
郭老師
07/15 12:14
可以的,可以這么做的
84785010
07/15 12:19
那對暫估金額是1萬的成本,但是當月付了一筆5千也是沒有發(fā)票的,這樣還需要先沖銷暫估成本5千的分錄嗎,還是直接做付款一筆付款分錄就行昵
郭老師
07/15 12:22
借業(yè)主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估1萬,借預付賬款貸銀行存款5000,這個1萬包含是5000是嗎?
84785010
07/15 12:25
1萬是包含5千的了,做預付款嗎?這是成本款喔,已經(jīng)是確定對方不開發(fā)票的
郭老師
07/15 12:29
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款5000
應(yīng)付帳款對方企業(yè)5000
84785010
07/15 12:35
那就是這樣了,借:主營業(yè)務(wù)成本1萬,貸:銀行存款5千,應(yīng)付賬款-暫估5千,等到下個月付款的時候(也是沒有發(fā)票的)就做沖銷暫估成本:借:應(yīng)付賬款-暫估5千,貸:主營業(yè)務(wù)成本5千,付款時借:主營業(yè)務(wù)成本5千,貸:銀行存款5千,是這樣嗎?
郭老師
07/15 12:38
好,我給你寫了,對方企業(yè)不要暫估了。已經(jīng)知道沒有發(fā)票,不用寫暫估,直接按照你的實際業(yè)務(wù)來做就行。
84785010
07/15 12:46
但是我擔心會不會說又增加成本要支付的
郭老師
07/15 12:47
你好,我沒有看懂
實際業(yè)務(wù),怕啥
84785010
07/15 12:52
不是怕呀,我的意思是現(xiàn)在說成本是1萬,到時候又說是1萬五的,這樣要付款怎么處理昵
郭老師
07/15 12:52
到時候確定了再調(diào)整。
84785010
07/15 12:54
到時候調(diào)整科目要怎么寫昵
郭老師
07/15 13:00
借主營業(yè)務(wù)貸銀行
當年的補差額
84785010
07/15 13:08
這樣子的話,如果那個月沒有收入的,那么申報企業(yè)所得稅的時候就只有成本了,這樣收入填0,這樣是沒有關(guān)系嗎?
郭老師
07/15 13:10
沒有關(guān)系的,可以的。
84785010
07/15 13:10
好的,謝謝老師
郭老師
07/15 13:11
不用客氣,工作愉快。
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