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老師:銷售部分退回-分錄怎么做?3月份已收10000,發(fā)票已開,6月份部分退回3000,沖回了前面的1萬發(fā)票,重新開7000的發(fā)票給對方
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速問速答3 月份銷售收款并開具 10000 元發(fā)票時的分錄:
借:銀行存款 10000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
6 月份部分退回 3000 元時的分錄:
1.沖回收入:借:主營業(yè)務(wù)收入 (3000/1.13)應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (3000/1.13 * 0.13)貸:銀行存款 3000
2.重新開具 7000 元發(fā)票:借:銀行存款 7000貸:主營業(yè)務(wù)收入 (7000/1.13)應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (7000/1.13 * 0.13)
例如,假設(shè)增值稅稅率為 13%,3 月份銷售商品,不含稅價格為 8850 元,稅額 1150 元。6 月份退回商品不含稅價格 2655 元,稅額 345 元。
3 月份分錄:
借:銀行存款 10000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 8850
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1150
6 月份分錄:
沖回收入:
借:主營業(yè)務(wù)收入 2655
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 345
貸:銀行存款 3000
重新開具 7000 元發(fā)票:
借:銀行存款 7000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 6194.69
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 805.31
07/12 10:01
84784951
07/12 10:20
不對吧,重新開票我沒有收款,只有退回啊,這樣銀行存款不就多了嗎?
樸老師
07/12 10:28
只開了紅字發(fā)票嗎
84784951
07/12 11:21
3月份已收10000,發(fā)票已開,6月份部分退回3000,紅沖了3月份的1萬發(fā)票,重新開7000的發(fā)票給對方
樸老師
07/12 11:29
同學(xué)你好
那就紅沖的發(fā)票分錄也紅沖
再做藍字發(fā)票
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