問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師。沖紅去年的發(fā)票該怎么做賬,我們是銷(xiāo)售方,去年給他們開(kāi)的普票是10000元,有7000的銀行存款,3000的應(yīng)收帳款;今年要把10000元沖紅重新給開(kāi)7000元發(fā)票。

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/13 17:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款付1萬(wàn), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款7000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 09/13 17:22
84785002
2022 09/13 17:27
還要調(diào)整以前年度損益嗎?
84785002
2022 09/13 17:29
我們?nèi)ツ晔鞘樟?000銀行存款,3000的應(yīng)收賬款,怎么會(huì)做10000的應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)呢?
郭老師
2022 09/13 17:33
你好,你能修改匯算清交嗎?不修改的情況下做這個(gè)。
郭老師
2022 09/13 17:34
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)1萬(wàn),這是紅沖之前的。如果你不做紅沖應(yīng)收賬款的話,你做銀行存款嘛,錢(qián)又沒(méi)有退回來(lái)。
84785002
2022 09/13 17:37
不能修改匯算清繳,那怎么做賬,麻煩您寫(xiě)一下分錄
郭老師
2022 09/13 17:37
借應(yīng)收賬款-1萬(wàn), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款7000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 09/13 17:38
你的應(yīng)收賬款也沒(méi)有余額,當(dāng)時(shí)去年的話,你的應(yīng)收賬款應(yīng)該掛著3000,現(xiàn)在紅沖了1萬(wàn),還有7000,下面又開(kāi)了一次期限的發(fā)票,現(xiàn)在正好余額是零。
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