問題已解決

這個月已經(jīng)勾選抵扣了的進(jìn)項發(fā)票稅額,因為對方公司異常,不能抵扣,報表做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳了稅款,怎樣做賬務(wù)處理呢

84784959| 提問時間:07/11 21:45
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
存在失控發(fā)票,企業(yè)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理: 借:相關(guān)成本費用(跨年涉及損益科目時計入以前年度損益調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
07/11 21:47
84784959
07/12 08:49
可以做在營業(yè)外支出嗎
鐘存老師
07/12 08:59
可以計入營業(yè)外支出
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