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小規(guī)模開(kāi)票的時(shí)候有張發(fā)票不小心開(kāi)了0稅率,那增值稅申報(bào)的時(shí)候,0稅率那種發(fā)票金額應(yīng)該填在哪個(gè)位置?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/11 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其他免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)
2024 07/11 10:37
84785016
2024 07/11 10:37
那減免稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
郭老師
2024 07/11 10:38
你選擇免稅性質(zhì)其他吧
84785016
2024 07/11 10:39
那我下個(gè)季度沖紅這張發(fā)票的話(huà),就在其他免稅銷(xiāo)售額那里填負(fù)數(shù)金額?
郭老師
2024 07/11 10:40
對(duì)的是的,是這么做的。
84785016
2024 07/11 10:42
增值稅減免稅申報(bào)表的 免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額應(yīng)該填什么?
郭老師
2024 07/11 10:43
第一列、第三列填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額,最后一列填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額乘以3%。
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