問題已解決
老師你好,我是行政單位,前年的一筆費(fèi)用忘掛賬了,今年補(bǔ)記的話,怎么做分錄呢
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速問速答這個(gè)要看具體是什么費(fèi)用。
07/11 09:40
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07/11 09:41
辦公費(fèi)用
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07/11 09:43
發(fā)票3萬,付款2萬。當(dāng)時(shí)只做付款的分錄了,尾款忘掛賬了,今年直接做費(fèi)用處理,還是通過以前年度盈余調(diào)整賬戶
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07/11 09:43
發(fā)票3萬,付款2萬。當(dāng)時(shí)只做付款的分錄了,尾款忘掛賬了,今年直接做費(fèi)用處理,還是通過以前年度盈余調(diào)整賬戶
宋生老師
07/11 09:46
你好!這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
84785033
07/11 09:55
辦公用品啊
宋生老師
07/11 09:57
你好,這個(gè)如果你之前就已經(jīng)收到了發(fā)票的話是要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整。
84785033
07/11 10:09
借以前年度盈余1萬貸應(yīng)付賬款1萬,借累計(jì)盈余1萬貸以前年度盈余1萬,這樣做對(duì)嘛老師
宋生老師
07/11 10:12
您好!你們是行政單位,估計(jì)沒有用以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該是以前年度盈余調(diào)整
84785033
07/11 10:18
嗯,是的,老師上面的分錄的以前年度盈余改成以前年度盈余調(diào)整就可以吧,別的沒問題吧
宋生老師
07/11 10:19
你好!是的。其他的沒問題
84785033
07/11 10:33
感謝老師,老師剛才你一直強(qiáng)調(diào)什么業(yè)務(wù)的發(fā)票,老師能給講下別的業(yè)務(wù)的類似情況,怎么處理呢
宋生老師
07/11 10:35
你好,一樣的。只是你要入賬,就要有發(fā)票而已
84785033
07/11 10:48
哦哦,好的老師,老師月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),以前年度盈余調(diào)整這個(gè)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
宋生老師
07/11 10:55
你好這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余
84785033
07/11 11:34
補(bǔ)記時(shí),先做盈余調(diào)整,再從盈余調(diào)整轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余,對(duì)吧老師
宋生老師
07/11 11:36
你好,是的,就是專業(yè)
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