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物業(yè)費以前月交的的一年物業(yè)費 300000一直沒收到發(fā)票,怎么分攤? 收到發(fā)票以后做什么憑證?

84784964| 提問時間:07/10 15:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是今年1-12月份的物業(yè)管理費嗎
07/10 15:25
84784964
07/10 15:26
一直到明年中旬 總之就是12個月的
bamboo老師
07/10 15:26
以前月交的的一年物業(yè)費 300000? 當時分錄怎么寫的?
84784964
07/10 15:27
以前沒有! 你能回答問題嗎? 不回答就算了!
bamboo老師
07/10 15:29
因為您是以前月繳納的 我要問下您交的 時候怎么寫的分錄 然后才可以對應寫分錄啊 預付款項 借 預付賬款? 300000 貸 銀行存款 300000 按月攤銷 借 管理費用 300000/12=25000 貸 預付賬款-暫估應付賬款 25000 以后收到發(fā)票 借 預付賬款-暫估預付賬款? 貸 預付賬款?
84784964
07/10 15:37
那付款的時候 是做這個憑證嗎?借 預付賬款-暫估應付款 ?300000 貸 銀行存款 300000?
84784964
07/10 15:47
預付賬款 和它的二級科目暫估預付款 根本分不開 你在搞笑呢么
84784964
07/10 15:50
按月攤銷 借 管理費用 300000/12=25000 貸 預付賬款-暫估應付賬款 25000 以后收到發(fā)票 借 預付賬款-暫估預付賬款 貸 預付賬款 再說了你這么做有什么意義,上個月都攤銷了 你還給沖回來 那上個月不就白攤銷了嗎? 到合同結束 你還差好幾個月沒攤銷完 照你這么做 沒個期限了 攤銷時間和合同也不一致
bamboo老師
07/10 16:08
付款的時候 是做這個憑證 ??借 預付賬款-某某單位? 300000 貸 銀行存款 300000 按月攤銷 攤銷到您合同結束啊 按月就是合同期限的每個月? ? 一直到明年中旬 總之就是12個月的? 這不是您前面告知的嗎 借 管理費用 300000/12=25000 貸 預付賬款-暫估應付賬款-某某單位 25000 以后收到發(fā)票 借 預付賬款-暫估預付賬款-某某單位 貸 預付賬款 -某某單位 二級跟三級要自己設置一下的啊 您每個月攤銷后計入了管理費用 我沒有沖銷管理費用啊 沒沖回啊? 只是把暫估沖掉了啊 這是正常的啊
84784964
07/10 16:19
暫估應付款 還是暫估預付款?
bamboo老師
07/10 16:20
前面用的預付賬款 就一致用暫估預付賬款科目哈? 我前面打錯了 修改一下 借 管理費用 300000/12=25000 貸 預付賬款-暫估預付賬款-某某單位 25000
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