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5月份個稅多扣了300,然后已經(jīng)更正過來了,我6月申報應該怎么填寫數(shù)據(jù)
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速問速答你好,你是5月已經(jīng)更正申報了是嗎
2024 07/10 13:44
84784951
2024 07/10 13:46
是的,我6月的數(shù)據(jù)是正常申報嗎還是要把直接多扣的減掉
宋生老師
2024 07/10 13:46
你好!這個是這樣,你要看五月多扣是什么原因多扣的,比如說你是5月份多申報的收入導致他多扣了。
那么你應該去更正五月份的申報,然后比如說五月累計已經(jīng)有18000了,然后你在六月申報的時候就加上6月份的工資申報就可以了。
84784951
2024 07/10 13:47
是的,多申報了收入
84784951
2024 07/10 13:47
工資已經(jīng)發(fā)了。
宋生老師
2024 07/10 13:48
您好,這個發(fā)了是沒有關系的,主要是你申報不能申報錯,你如果申報錯了就要更正發(fā)了多發(fā)300塊計入到其他應收款就好了。
84784951
2024 07/10 13:49
那我6月份就按正常的申報嗎
宋生老師
2024 07/10 13:49
你好,是的,6月份正常報。
84784951
2024 07/10 13:56
會計分錄怎么寫?
84784951
2024 07/10 13:56
借:其他應付,貸:?
宋生老師
2024 07/10 14:00
你好,是借其他應收款300 貸銀行存款300
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