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實(shí)務(wù)
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老師,去年暫估成本10萬,在今年5月前取得發(fā)票12萬,怎么入賬啊
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速問速答您好,這個的話,取得12萬這個是可以我們那個10萬,正常在去年扣除,申報(bào)表不調(diào)增就可以的
07/10 10:59
84785008
07/10 11:00
那我怎么做分錄啊
小鎖老師
07/10 11:01
去年不是暫估做成本了嗎,當(dāng)時做了10萬,這個本期,我們在做一個2萬的成本就可以
84785008
07/10 11:05
那取得的發(fā)票直接放在去年暫估的憑證后面嗎
84785008
07/10 11:06
還是沖紅,再重新做分錄啊
小鎖老師
07/10 11:06
可以把這個發(fā)票,直接放在去年暫估的憑證后,因?yàn)檫@個本身就是我們的事項(xiàng)
84785008
07/10 11:08
那多出來的2萬也在同一張發(fā)票上,這個怎么處理啊
小鎖老師
07/10 11:08
這個我們復(fù)印一下發(fā)票,這個2萬,做到24年你來票的月份,這個意思,就是分開做了
84785008
07/10 11:09
之前暫估的時候是放在應(yīng)付賬款,但是現(xiàn)在是老板先付錢了,才拿發(fā)票回來的
小鎖老師
07/10 11:20
那你應(yīng)付賬款這樣不還是掛賬嗎,這個
84785008
07/10 11:22
那我應(yīng)該怎么做分錄
小鎖老師
07/10 11:25
借 應(yīng)付賬款? 貸 其他應(yīng)付款——老板的名字
84785008
07/10 12:02
老師,那多出來的2萬,做到當(dāng)月的話,摘要寫什么啊
84785008
07/10 12:03
借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款——老板的名字這個摘要怎么寫
小鎖老師
07/10 12:28
這個的話,摘要就是寫,老板墊付資金付款,那個兩萬的是發(fā)生前期費(fèi)用
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