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增值稅怎么結轉(zhuǎn),上期有留底,但是之前沒做賬
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速問速答您好,沒有賬先得把留抵入賬
借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他應付款-老板
這個其他應付款把期初做平
07/09 21:40
84784986
07/09 21:42
不是,6月交增值稅,5月有留底3萬多,6月計提增值稅怎么做分錄?留底也沒有期初數(shù)據(jù)
84784986
07/09 21:43
我是6月建賬的
廖君老師
07/09 21:45
您好,那我們7.15申報增值稅時實交多少,對應銷減進項的差額就是?5月有留底3萬多,要做在期初這個才能平
就是上面的分錄嘛
84784986
07/09 21:58
怎么帶其他應付款呢?
廖君老師
07/09 21:59
您好,因為我們以前沒有賬,這是沒辦法要把科目做平嘛
84784986
07/09 22:15
沒結轉(zhuǎn)增值稅有沒有影響
廖君老師
07/09 22:17
您好,有呀,我們賬(應交稅費-未交增值稅)不平了,比如銷減進是10,但我們只交了7,用了留抵3,
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