問(wèn)題已解決

老師 就是報(bào)稅的 這邊成本票這個(gè)季度進(jìn)項(xiàng)四百多萬(wàn) 沒(méi)開(kāi)銷售票, 公司是小規(guī)模,這樣要怎么操作

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:07/09 11:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人通常采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。 如果本季度沒(méi)有開(kāi)具銷售發(fā)票,但是有四百多萬(wàn)的成本票,建議您按照以下方式處理: 首先,確認(rèn)這四百多萬(wàn)的成本是否真實(shí)發(fā)生并且與公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)。如果相關(guān)且真實(shí),您可以將這些成本先入賬,但由于沒(méi)有銷售收入,在本季度的納稅申報(bào)中不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅額。 在賬務(wù)處理上: 借:庫(kù)存商品/原材料/相關(guān)成本費(fèi)用科目 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 在納稅申報(bào)時(shí),由于小規(guī)模納稅人增值稅按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納稅額,沒(méi)有銷售額則本季度增值稅應(yīng)納稅額為 0。
07/09 11:53
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