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老師,請(qǐng)問(wèn)留抵抵欠稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/09 09:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1. 若增值稅欠稅稅額及滯納金大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(紅字)(紅字) 借:營(yíng)業(yè)外支出——滯納金 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ? ? 貸:銀行存款 2. 若增值稅欠稅稅額及滯納金小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? (紅字) 借:營(yíng)業(yè)外支出——滯納金 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)
2024 07/09 09:32
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