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老師發(fā)票金額是8200元,但實(shí)際報(bào)銷8000元,這個(gè)怎么做賬呢?

84784995| 提問時(shí)間:07/08 11:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,按8000元做相應(yīng)分錄就是了 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款? 等科目?
07/08 11:42
84784995
07/08 11:50
不管發(fā)票金額多少,按實(shí)際報(bào)銷的金額做分錄就行是吧
鄒老師
07/08 11:50
你好,是的,是這樣的
84784995
07/08 11:52
那如果實(shí)際報(bào)銷金額大于發(fā)票金額呢
鄒老師
07/08 11:52
你好,按實(shí)際報(bào)銷金額入賬。 沒有發(fā)票的部分,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理??
84784995
07/08 14:15
老師,公司打款給個(gè)人,個(gè)人開了公司抬頭發(fā)票給我可以不
鄒老師
07/08 14:15
你好,是可以這樣的
84784995
07/08 14:16
怎么做賬呢
鄒老師
07/08 14:16
你好 公司打款給個(gè)人,個(gè)人開了公司抬頭發(fā)票 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款??
84784995
07/08 14:20
那怎么證明這個(gè)收款人和開票擔(dān)位是一個(gè)人呢
鄒老師
07/08 14:22
你好,用發(fā)票的開票方和銀行回單的收款方比較,一致就可以了?
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