問題已解決
老師好,稅務查賬后,補交之前幾個年度的增值稅,具體怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,你們是一般納稅人嗎?
07/08 11:22
84784971
07/08 11:23
是的,老師
東老師
07/08 11:23
什么原因的補稅呢
84784971
07/08 11:25
之前抵扣的發(fā)票有問題,所以抵扣的那部分稅額現(xiàn)在讓補稅
東老師
07/08 11:26
借以前年度損益 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸應交稅費-未交增值稅
84784971
07/08 11:31
老師,稅款是稅務局直接給改的之前年份的對應月份的增值稅納稅申報表,不是讓自己申報時填的進項稅額轉出,那分錄怎么做?
另外,通過以前年度損益調整科目的話,利潤表和資產負債表的勾稽關系是不是就不對了?那怎么辦
東老師
07/08 11:32
哦,,如果稅務局直接給改的話,那就記入到營業(yè)外支出就成了
84784971
07/08 11:34
總額幾十萬,都計入營業(yè)外支出嗎?
東老師
07/08 11:34
那就直接按照我說的這么做,其實也可以。
84784971
07/08 11:36
通過以前年度損益調整科目的話,利潤表和資產負債表的勾稽關系是不是就不對了?需要調整啥的嗎?
東老師
07/08 11:37
他這個不一致的話是正常的,也不用調整。
閱讀 905