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前年業(yè)務(wù)招待費進(jìn)項全額抵扣,今年讓轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在分錄怎么寫?
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借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2024 07/08 10:25
84785003
2024 07/08 10:25
沒有以前年度損益調(diào)整科目
84785003
2024 07/08 10:26
還需要繳納稅費的分錄
鄒老師
2024 07/08 10:26
你好,那就這樣處理?
借:利潤分配—未分配利潤? ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
84785003
2024 07/08 10:44
這個對應(yīng)的附加稅分錄怎么寫
鄒老師
2024 07/08 10:45
你好,對應(yīng)的附加稅
計提,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—附加稅
繳納,借:應(yīng)交稅費—附加稅,貸:銀行存款?
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