問題已解決

老師,去年的業(yè)務(wù)招待費進(jìn)項稅抵扣了,今年1月份進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話,應(yīng)該如何做分錄呢

84784969| 提問時間:2023 02/04 10:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
新年好,今年1月份進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2023 02/04 10:29
84784969
2023 02/04 10:31
要是2月份支付的水電費是去年的,這個可以直接入費用么,還是也用以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2023 02/04 10:31
你好,2月份支付的水電費是去年的,也用? 以前年度損益調(diào)整
84784969
2023 02/04 10:33
一般都是本月繳納上月的電費,就像1月支付的12月電費還需要計入以前年度所以調(diào)整么
鄒老師
2023 02/04 10:33
你好,是的,是這樣的
84784969
2023 02/04 10:36
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 02/04 10:36
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~