問題已解決

老師 麻煩您幫看下,本期申報增值稅印花稅稅源采集,顯示21年的稅源事項(xiàng)

84784960| 提問時間:07/06 20:55
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 你21年是沒有申報嗎
07/06 20:56
84784960
07/06 20:59
顯示21年6月18日資金賬簿印花稅,其他賬簿印花稅。其他賬簿印花稅不是已經(jīng)免征了嘛?我記不得之前增資是不是21年,但當(dāng)時在稅務(wù)大廳已經(jīng)交過稅款了。
劉艷紅老師
07/06 21:00
那就不用管了,申報現(xiàn)在就可以了
84784960
07/06 21:04
老師 其他賬簿印花稅以免征,里面的積水依據(jù)要填還是直接按系統(tǒng)顯示0進(jìn)行申報?
劉艷紅老師
07/06 21:04
進(jìn)按0申報就可以了
84784960
07/06 21:13
老師還想問下,因?yàn)椴少徍弯N售都沒有簽訂合同,之前申報購銷合同印花稅都只按銷售不含稅金額進(jìn)行申報。您覺得需要把采購和運(yùn)輸?shù)慕痤~加上嗎?
劉艷紅老師
07/06 21:46
可以把采購成本這個加上
84784960
07/06 21:58
那我就把原料采購和包裝物采購加上,貨物運(yùn)輸費(fèi)和裝卸這些不加可以嗎?
劉艷紅老師
07/07 09:15
可以的,這個是運(yùn)輸方面的,可以不用加的
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