問題已解決
民非企業(yè)(小規(guī)模 季報(bào)),之前的會(huì)計(jì)填報(bào)增值稅免稅銷售額是10萬(wàn),但是填報(bào)企業(yè)所得稅是10萬(wàn)*10%=1萬(wàn),這是為什么呢
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速問速答同學(xué)你好,所得稅優(yōu)惠政策,那個(gè)政策已經(jīng)過時(shí)了
07/06 17:58
84785034
07/06 17:59
什么政策呢
波德老師
07/06 18:00
你記新政策??對(duì)小型微利企業(yè)減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,并按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
84785034
07/06 18:08
第七項(xiàng):免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除(7.1+7.2+……),我上面說(shuō)的是此項(xiàng)10萬(wàn)*10%=1萬(wàn)
波德老師
07/06 18:11
對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)元但不超過300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是原政策,50%*20%=10%
84785034
07/06 18:17
那我現(xiàn)在是 10萬(wàn)*25%*20% ? 填到7.1項(xiàng)嗎
84785034
07/06 18:25
老師 我們是民非企業(yè)
波德老師
07/06 18:25
我這沒有申報(bào)表樣式,具體填到哪一項(xiàng)我說(shuō)不好,但是政策就是按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,并按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
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