問題已解決

請問老師開發(fā)票出去了,我就計提應(yīng)交稅金,后面一個季度30萬是免稅的這個我計提的應(yīng)交稅金對不上怎么辦

84784954| 提問時間:07/06 12:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,和你申報表里面的不一樣嗎?你增值稅申報表里面的是3%,這里不用管的。
07/06 12:09
84784954
07/06 12:12
就是我開發(fā)票出去的時候要不要計提應(yīng)交稅金老師
郭老師
07/06 12:14
需要 需要加稅分開
84784954
07/06 12:31
老師,我就擔(dān)心就是我300,000支出去,然后有稅金嗎?最后面他收的話又沒說那么多,我多具體了,這個怎么辦呢?
郭老師
07/06 12:36
你是一般納稅人還是小規(guī)模?你是一般納稅人,對方給你開專票,你才能抵扣才能有稅額。
84784954
07/06 12:36
小規(guī)模的老師
郭老師
07/06 12:36
小規(guī)模的支付出去的價稅合計做
84784954
07/06 12:38
計提呢開發(fā)票就計提嗎稅金這個就擔(dān)心跟實際扣稅不一致,然后這個怎么辦,因為30萬不是免稅嗎
郭老師
07/06 12:41
結(jié)轉(zhuǎn)到做營業(yè)外收入就可以 和哪里不一樣
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~