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請問老師開發(fā)票出去了,我就計提應(yīng)交稅金,后面一個季度30萬是免稅的這個我計提的應(yīng)交稅金對不上怎么辦
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速問速答你好,和你申報表里面的不一樣嗎?你增值稅申報表里面的是3%,這里不用管的。
07/06 12:09
84784954
07/06 12:12
就是我開發(fā)票出去的時候要不要計提應(yīng)交稅金老師
郭老師
07/06 12:14
需要
需要加稅分開
84784954
07/06 12:31
老師,我就擔(dān)心就是我300,000支出去,然后有稅金嗎?最后面他收的話又沒說那么多,我多具體了,這個怎么辦呢?
郭老師
07/06 12:36
你是一般納稅人還是小規(guī)模?你是一般納稅人,對方給你開專票,你才能抵扣才能有稅額。
84784954
07/06 12:36
小規(guī)模的老師
郭老師
07/06 12:36
小規(guī)模的支付出去的價稅合計做
84784954
07/06 12:38
計提呢開發(fā)票就計提嗎稅金這個就擔(dān)心跟實際扣稅不一致,然后這個怎么辦,因為30萬不是免稅嗎
郭老師
07/06 12:41
結(jié)轉(zhuǎn)到做營業(yè)外收入就可以
和哪里不一樣
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