問題已解決
老師你好,如果有免稅的境外技術(shù)服務收入,增值稅申報的時候填在哪里呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!填入免稅銷售額
07/05 16:44
84784960
07/05 16:48
有個跨境應稅行為免退稅申報表需要填寫嗎?
宋生老師
07/05 16:48
你好!這個可以不用了
84784960
07/05 16:57
老師您好,那個跨境應稅行為免退稅申報表什么時候需要填?。?/div>
宋生老師
07/05 17:00
你好!這個你有申報出口嗎?
84784960
07/05 17:02
我們是有做備案“向境外單位提供的完全在境外消費的技術(shù)服務”,
宋生老師
07/05 17:04
你好!你如果有備案,跨境應稅行為免退稅申報代碼共13個,具體代碼和對應的名稱見下圖。
84784960
07/05 17:17
老師你好,我們沒有這樣的代碼
84784960
07/05 17:17
當時就是提供了合同,在電子稅務局做了備案
84784960
07/05 17:21
老師你好,"跨境應稅行為免退稅申報表"這個表是不是只有需要退稅的時候才填寫?
宋生老師
07/05 17:25
你好!是的,這個是免抵退的時候填的
84784960
07/05 17:37
老師你好,那有免稅的另外技術(shù)服務收入,報增值稅時需要填寫附表一第19欄和減免稅申報表里的免稅項目的跨境服務里嗎?
宋生老師
07/05 17:39
你好!是的。就是這樣了。
閱讀 1659
描述你的問題,直接向老師提問