問題已解決

老師 你好 我上月確定了未開票收入,繳納了增值稅及附加稅,我本月開票了 沖減了上月的,導(dǎo)致增值稅為0,那我上月繳納的附加稅有余額怎么辦啊

84785017| 提問時(shí)間:07/05 15:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅你是上一個(gè)月沒有計(jì)提,只做了支付是吧?
07/05 15:55
84785017
07/05 16:10
好像是 謝謝老師
郭老師
07/05 16:13
不用客氣,工作愉快。
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