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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買設(shè)備時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,之后一直沒操作。 現(xiàn)在有銷項(xiàng)了,需要怎么做分錄。
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣
2024 07/05 15:50
84785043
2024 07/05 15:59
現(xiàn)在有銷項(xiàng),但是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),需要怎么做分錄,謝謝
郭老師
2024 07/05 16:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785043
2024 07/05 16:04
就是的分別把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的金額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,是嗎?之后就不用再操作了,是不。
郭老師
2024 07/05 16:06
對的是的,是這么做的。
郭老師
2024 07/05 16:06
不需要再做的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就表示留底。
84785043
2024 07/05 16:24
購入設(shè)備時(shí),
借:固定資產(chǎn)? 1150442.48
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額? ?149557.52
貸:銀行存款? 1300000
銷售
借:銀行存款? 108000
貸:主營業(yè)務(wù)收入? 99082.57
? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 8917.43
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 149557.52
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額? 149557.52,
?
轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 149557.52
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 149557.52
轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)稅額
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額8917.43
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 8917.43
84785043
2024 07/05 16:24
老師,幫我看下這樣對不?謝謝
郭老師
2024 07/05 16:25
可以的,可以這么做的。
84785043
2024 07/05 16:30
謝謝老師,
郭老師
2024 07/05 16:31
不用客氣,工作愉快。
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