問題已解決

之前做了暫估成本,現(xiàn)在成本票已經(jīng)入賬,怎么沖銷之前的成本,怎么做會計(jì)分錄

84785021| 提問時間:07/05 14:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,當(dāng)時暫股的時候怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估嗎?是當(dāng)年的嗎?
07/05 14:03
郭老師
07/05 14:03
如果是的話,借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
84785021
07/05 14:05
是去年的暫估成本
郭老師
07/05 14:05
借應(yīng)付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤,借,利潤分配,未分配利潤貸,應(yīng)付賬款
84785021
07/05 14:11
那暫估成本一般是收到成本票就可以沖銷還是年底才能沖銷?
郭老師
07/05 14:12
你好收到發(fā)票就可以沖
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~