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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前做了暫估成本,現(xiàn)在成本票已經(jīng)入賬,怎么沖銷之前的成本,怎么做會計(jì)分錄
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速問速答你好,當(dāng)時暫股的時候怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估嗎?是當(dāng)年的嗎?
07/05 14:03
郭老師
07/05 14:03
如果是的話,借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
84785021
07/05 14:05
是去年的暫估成本
郭老師
07/05 14:05
借應(yīng)付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤,借,利潤分配,未分配利潤貸,應(yīng)付賬款
84785021
07/05 14:11
那暫估成本一般是收到成本票就可以沖銷還是年底才能沖銷?
郭老師
07/05 14:12
你好收到發(fā)票就可以沖
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