問題已解決
老師,之前是暫估的單價,現(xiàn)在發(fā)票開好了,要把之前入庫的成本跟結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷,是不是要找到對應(yīng)的憑證對應(yīng)沖銷
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速問速答你好,是的,是這樣的
2023 03/24 16:17
84785021
2023 03/24 16:52
可以沖一張憑證里面部分嗎,寫沖銷部分憑證
鄒老師
2023 03/24 16:53
你好,暫估入賬,取得發(fā)票的時候,就需要把之前暫估全部紅沖才是的?
84785021
2023 03/24 16:57
要把整張憑證都沖銷嗎,但只需要改其中一部分,這一張有3個產(chǎn)品,只要改其中一款,
鄒老師
2023 03/24 16:58
你好,是要把整張憑證都沖銷的
84785021
2023 03/24 16:59
那我之前沖銷都是沖其中一部分,不需要再調(diào)整了吧,那6-12月結(jié)轉(zhuǎn)成本也是好多產(chǎn)品一起結(jié)轉(zhuǎn)在一張憑證上的,那也把整張憑證都沖銷掉嗎?
鄒老師
2023 03/24 17:00
你好,之前沖銷都是沖其中一部分,那現(xiàn)在是需要做相應(yīng)調(diào)整才是的?
84785021
2023 03/24 17:10
不能沖銷部分憑證嗎,必須 整張沖掉嗎?
鄒老師
2023 03/24 17:11
你好,針對暫估入賬,是這樣的
84785021
2023 03/24 17:13
那我?guī)卓町a(chǎn)品全部做到一起了,但是只有其中一款來了發(fā)票,其他還沒有來發(fā)票,那我沖銷也要全部一起沖掉。
鄒老師
2023 03/24 17:13
你好,是的,是這樣的
84785021
2023 03/24 17:25
老師,幫忙看下按下面修改對嗎
鄒老師
2023 03/24 17:26
你好,過程是這樣
暫估入庫
借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
84785021
2023 03/24 17:36
那之前做的庫存表是需要改的吧,只需要在1月庫存表改成正確的單價就好了吧
鄒老師
2023 03/24 17:39
你好,之前做的庫存表,是有什么錯誤嗎?
84785021
2023 03/24 17:41
就是更正了單價。還有結(jié)轉(zhuǎn)成本可以沖銷6月部分結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
鄒老師
2023 03/24 17:43
你好
之前做的庫存表,更正了單價就需要做相應(yīng)更正的
結(jié)轉(zhuǎn)成本,是可以沖銷6月部分結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785021
2023 03/24 17:45
但是在1月份才更改單價而且對應(yīng)沖掉了,就是庫存表不準(zhǔn)。要怎么做了,做個調(diào)節(jié)表嗎,
鄒老師
2023 03/24 17:47
你好,根據(jù)單價更改情況,做個正確的庫存表就是了?
84785021
2023 03/24 17:51
每個月的庫存表有好多產(chǎn)品哦,我只是改了一部分,6-12的,老師的意思把6-12月的庫存表全部改了?
鄒老師
2023 03/24 17:52
你好,有錯誤的月份,需要全部更改的?
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