問題已解決

你好,請(qǐng)問我微信轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)2000元,(我微信暫時(shí)庫存現(xiàn)金使用),去工商局辦事,應(yīng)該是送禮,這個(gè)分錄也莫做?借什么?二級(jí)科目是什么?貸什么?還有,如果拿回票報(bào)銷又怎么做分錄,請(qǐng)老師一個(gè)一個(gè)問題指導(dǎo)清楚點(diǎn),我蒙圈了。

84785007| 提問時(shí)間:2024 07/05 09:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)借管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金
2024 07/05 09:55
84785007
2024 07/05 09:56
怎么一個(gè)老師和一個(gè)老師說的不一樣呀。我都蒙圈了,上一個(gè)老師是交際費(fèi)?到底那一個(gè)是正確的呀?
樸老師
2024 07/05 09:59
同學(xué)你好 招待費(fèi)也可以 交際費(fèi)也可以 沒有發(fā)票不能稅前扣除 要全額調(diào)增
84785007
2024 07/05 10:01
老師,給說下,其他應(yīng)收款掛的錢后邊怎么做平?其他應(yīng)付款又怎么做平?
樸老師
2024 07/05 10:02
借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款 為啥其他應(yīng)付款有余額
84785007
2024 07/05 10:05
費(fèi)用科目是?
樸老師
2024 07/05 10:11
管理費(fèi)用的招待費(fèi)就可以
84785007
2024 07/05 10:36
其他應(yīng)付款有余額,做不平
樸老師
2024 07/05 10:39
其他應(yīng)付款的二級(jí)科目是誰
84785007
2024 07/05 10:41
開始到現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)給我微信轉(zhuǎn)賬四次,第一次,5000,第二次,15000,第三次,現(xiàn)金10000,第四次,70000,現(xiàn)在余額14萬,但是前三次都是還沒公戶暫時(shí)這樣走的流程,都一筆一筆做支出費(fèi)用了,花了,最后一筆七萬,公戶開好了,現(xiàn)在花的也沒多少了,現(xiàn)在做不平,我記賬看了沒啥問題啊!頭疼死了,怎么做那?
84785007
2024 07/05 10:42
圖片發(fā)不過去呀,我著急死了,不知道怎么做平
樸老師
2024 07/05 10:51
都是法人的你直接用其他應(yīng)付款-個(gè)人一個(gè)科目就可以 沒必要再用其他應(yīng)收款法人了
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