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購(gòu)進(jìn)的商品一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:07/04 14:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果你銷售出去的是的,如果自己使用了的不用。
07/04 14:00
84785038
07/04 14:01
自己使用了是哪些情況?賬務(wù)上要怎么體現(xiàn)?
郭老師
07/04 14:02
你好,比如我單位購(gòu)買的辦公用品,本來(lái)是銷售的,但是我后勤使用了,領(lǐng)用了,借管理費(fèi)用代庫(kù)存商品。
84785038
07/04 14:02
那如果是我購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品,還沒(méi)賣出去需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
07/04 14:04
不需要 結(jié)轉(zhuǎn)不了成本。
84785038
07/04 14:06
結(jié)轉(zhuǎn)成本是需要哪些附件?
84785038
07/04 14:19
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要哪些附件?需要表格嗎?
郭老師
07/04 14:24
你好,你自己做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表。l
84785038
07/04 14:26
現(xiàn)在公司兩套賬,公司想多交稅,是外賬直接少入點(diǎn)成本還是所有成本入了但是一部分不結(jié)轉(zhuǎn)呢?有沒(méi)有更好的方法
郭老師
07/04 14:28
你好,你多結(jié)轉(zhuǎn)了,你以后銷售出去也不是沒(méi)有成本,所以你找抵扣的,你去找費(fèi)用 增加費(fèi)用,如果你們的利潤(rùn)很高,那你可以給職工發(fā)工資,多發(fā)工資不就多抵扣
84785038
07/04 14:29
我們是想多交稅,不是少交稅
郭老師
07/04 14:30
那你不結(jié)轉(zhuǎn)的話,你以后怎么把這存貨處置出去?
郭老師
07/04 14:30
你銷售了100,減轉(zhuǎn)了80,那你剩下余的20準(zhǔn)備怎么做?再做收入?
郭老師
07/04 14:30
該怎么樣就是怎么樣, 你看一下你們的成本費(fèi)用都有發(fā)票嗎?沒(méi)有發(fā)票的這一部分,到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增就行。
郭老師
07/04 14:30
但是,你想多交所得稅,那你匯算清繳可以納稅調(diào)增。有發(fā)票,你也納稅調(diào)增,就是
84785038
07/04 14:31
好的謝謝,成本費(fèi)用沒(méi)發(fā)票這部分,可以不等到匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎?可以當(dāng)個(gè)季度或者當(dāng)月就交稅嗎
郭老師
07/04 14:32
可以的,預(yù)繳的調(diào)不了。
84785038
07/04 14:34
那我要當(dāng)月就把沒(méi)票這部分成本費(fèi)用給交稅了,怎么交?
郭老師
07/04 14:34
你好,賬上不要結(jié)轉(zhuǎn)成本, 匯算清繳次年的收入,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品,這個(gè)不要調(diào)整。
郭老師
07/04 14:35
再?zèng)]有其他的方法了。
84785038
07/04 14:38
就是今年不要結(jié)轉(zhuǎn)成本,明年匯算清繳的時(shí)候做借:未分配利潤(rùn) 貸:庫(kù)存商品嗎?那明年就是相當(dāng)于調(diào)減利潤(rùn)嗎
郭老師
07/04 14:41
你好賬上需要減去 稅法不抵扣 因?yàn)槟銕ど线@個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的,你就得做,你不做的話一直掛著往來(lái),或是一直掛著庫(kù)存商品
84785038
07/04 14:43
那可以先掛庫(kù)存商品嗎?等后面幾個(gè)月利潤(rùn)高了再結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)過(guò)去,把利潤(rùn)調(diào)低
郭老師
07/04 14:44
可以的,可以這么做的。
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