問(wèn)題已解決

小規(guī)模收入業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)做了應(yīng)交增值稅分錄,然后季度申報(bào)增值稅是免稅的分錄怎么做,

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/04 10:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入就成了
2024 07/04 10:10
84785010
2024 07/04 10:15
如果借應(yīng)交增值 稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交增值稅-減免 這樣行嗎
東老師
2024 07/04 10:19
這么做賬肯定是不行的。
84785010
2024 07/04 10:22
好的,貸 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免這樣寫(xiě)嗎
東老師
2024 07/04 10:23
沒(méi)問(wèn)題,這么寫(xiě)是可以的。
84785010
2024 07/04 10:33
那這樣的話(huà)小規(guī)模確認(rèn)收入就不計(jì)提增值稅了,直接計(jì)入收入,月末也不用這筆分錄了
東老師
2024 07/04 10:33
增值稅該體現(xiàn)還是需要體現(xiàn)的。
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