問題已解決
老師,我們單位給員工發(fā)過節(jié)費,先轉給法人,然后取現(xiàn)金給到員工的,這樣怎么做賬呢
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速問速答你好,借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費
借:其他應收款-法人貸:銀行存款
借:應付職工薪酬-福利費貸:其他應收款-法人
2024 07/03 18:29
84784997
2024 07/03 18:32
過節(jié)費沒有發(fā)票也可以入費用是嘛,匯算清繳需不需要調增
王曉曉老師
2024 07/03 18:33
這個發(fā)的現(xiàn)金,需要跟工資合并報個稅的
王曉曉老師
2024 07/03 18:33
報了個稅不用調增的了
84784997
2024 07/03 18:39
這個可不可以做飯一張憑證上面
王曉曉老師
2024 07/03 18:40
可以的,沒問題的呢
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