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老師,公司前期項目開的銷項發(fā)票有預(yù)交稅款,后期發(fā)票又作廢了,現(xiàn)在預(yù)交稅款有余額,本月增值稅申報的時候預(yù)交稅款的余額就把進(jìn)項稅額抵減了,附加稅也是0,分錄怎么寫
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速問速答您好,這個的話,抵減相當(dāng)于你這個啥稅款都沒有了是吧
07/03 15:17
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老師,公司前期項目開的銷項發(fā)票有預(yù)交稅款,后期發(fā)票又作廢了,現(xiàn)在預(yù)交稅款有余額,本月增值稅申報的時候預(yù)交稅款的余額就把進(jìn)項稅額抵減了,附加稅也是0,分錄怎么寫
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