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老師,在沒有收到發(fā)票前付的款都要掛預(yù)付賬款嗎?

84785045| 提問時(shí)間:07/03 14:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的,就是這樣了
07/03 14:32
84785045
07/03 14:41
老師,那匯算清繳調(diào)增申報(bào)所繳納的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄
宋生老師
07/03 14:45
你好! 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84785045
07/03 14:50
老師,我們是實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅實(shí)際繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款??梢詥幔?/div>
宋生老師
07/03 14:55
你好,可以的,可以這樣。
84785045
07/03 15:09
好的,謝謝老師!
宋生老師
07/03 15:16
你好,不用客氣的了。
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