問題已解決

老師,我起初往來賬的明細(xì)和總數(shù)對不上,之前是手工賬太亂了,我要怎么對呢,我是6月1號建的賬

84784994| 提問時(shí)間:07/03 13:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
以后那他申報(bào)給稅務(wù)局的是按照哪一個(gè)來的?
07/03 13:35
84784994
07/03 13:58
老師,就是比如應(yīng)收賬款只有期初和期末的總數(shù),沒有明細(xì)的數(shù),24年的我實(shí)在不行自己對憑證,問題是24年年初的明細(xì)我怎么找呢
郭老師
07/03 14:00
你好,和對方企業(yè)對賬吧,沒有其他的方法。
郭老師
07/03 14:00
和你的供應(yīng)商對賬核對一下的。
84784994
07/03 14:04
老師,我可以先暫時(shí)掛在法人名下么,因?yàn)槲遗聛聿患埃缓笳髌谝院笪以俸屠习鍖~,分拆出來,這樣可以不
郭老師
07/03 14:05
可以的,可以這么做的。
84784994
07/03 15:34
老師好,麻煩幫我看下她這個(gè)分錄是不是錯誤的,而且后面也沒有出入庫單之類的,結(jié)轉(zhuǎn)成本表也沒有
郭老師
07/03 15:38
他這個(gè)借方科目是什么?是銷售費(fèi)用嗎?
84784994
07/03 15:40
老師,我看了半天也沒看出來,我覺得不是銷售成本就是銷售費(fèi)用,老師
郭老師
07/03 15:41
銷售成本沒有這個(gè)科目,他做銷售費(fèi)用可是又不太符合要求,你看下你們有對應(yīng)的收入嗎?
84784994
07/03 15:46
老師,有收入,我感覺之前這個(gè)會計(jì)科目寫的不規(guī)范,他把社保都計(jì)入應(yīng)付稅費(fèi)里了,然后主營業(yè)務(wù)收入就寫的收入
郭老師
07/03 15:46
那有可能這里是主營業(yè)務(wù)成本,但是你們銷售的是什么?如果是商品的話,他應(yīng)該先把原材料領(lǐng)到生產(chǎn)成本里面,生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
84784994
07/03 15:47
老師,我要是錄起初的話,我是不得把社保改錄到應(yīng)付職工薪酬里,我看科目里也沒有應(yīng)付稅費(fèi)這個(gè)科目呀
郭老師
07/03 15:47
對的,可以這么做的。
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