問題已解決

老師,您好! 我們在今年1月支付了一筆房租費(fèi)5000,我做的分錄是:借:管理費(fèi)用-房租 5000 貸:銀行存款 5000 3月份收到了這筆退款,我應(yīng)該怎么做帳呢?謝謝!

84784997| 提問時間:2024 07/01 17:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2024 07/01 17:44
84784997
2024 07/01 17:54
好的,管理費(fèi)用可以記在貸方嗎?
家權(quán)老師
2024 07/01 17:56
不行的,系統(tǒng)取數(shù)不正常的
84784997
2024 07/01 17:58
一般哪些科目是記借方的負(fù)數(shù)呢?
家權(quán)老師
2024 07/01 17:59
損益類科目的發(fā)生額都是使用負(fù)數(shù)紅沖
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