問題已解決
老師,增值稅主表30欄本期繳納上期應納稅額填0還是填什么呀?系統(tǒng)未更新前默認的是0。
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速問速答您好!這個正規(guī)的是填6月繳納的5月的增值稅
07/01 13:43
84785019
07/01 13:47
這個數(shù)是不是系統(tǒng)自動生成的呀?1-3月是0,從4月起就有數(shù)據(jù)了。那之前的數(shù)據(jù)需要調(diào)整嗎?
宋生老師
07/01 13:50
你好!這個可以自己填了
84785019
07/01 13:52
好吧。那我之前的都沒填呢。直接填的附表就提交了呢。
宋生老師
07/01 13:53
你好!這個其實不影響。不用擔心
84785019
07/01 13:56
老師,我們銷售的是服務,主表銷售額填列在第3欄嗎?
宋生老師
07/01 13:56
你好!是的。是在第三行了
84785019
07/01 14:04
那之前申報的時候,我主表這一列都為0。需要更正嗎?我以為填完附表,主表可以帶出數(shù)據(jù)直接申報就行。
宋生老師
07/01 14:10
你好!是需要更正的了
84785019
07/01 14:15
那主表有哪些數(shù)據(jù)是需要填列呀?
84785019
07/01 14:16
都調(diào)整的哈,稅務那邊有記錄嗎?
宋生老師
07/01 14:21
你好!其實要填哪些,是看實際業(yè)務的。正?,F(xiàn)在都不用自己填啊
系統(tǒng)都能自動獲取收入,進項這些
84785019
07/01 14:22
對呀,之前就是因為系統(tǒng)可以獲取數(shù)據(jù),所以我這邊只是核對,沒問題,我就保存申報了。但主表第3欄和第30欄都默認的是0。需要去管嗎?
宋生老師
07/01 14:28
你好!這個附表有數(shù)據(jù)的話,就要去改了
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