問(wèn)題已解決

老師,你好!月初暫估入庫(kù)后付了貨款,月末收到發(fā)票要如何沖回暫估啊?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:06/28 17:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
06/28 17:14
84784992
06/28 17:19
這個(gè)我知道,就是暫估后過(guò)幾天付了部分應(yīng)付賬款,月末才到發(fā)票,這個(gè)要怎么沖呀,直接沖部分應(yīng)付和銀行存款嗎
家權(quán)老師
06/28 17:20
收到多少發(fā)票就沖多少暫估的金額
84784992
06/28 17:22
全部收到
家權(quán)老師
06/28 17:25
你把暫估和收到發(fā)票的金額說(shuō)說(shuō)
84784992
06/28 17:34
暫估60萬(wàn),后面付款43萬(wàn),發(fā)票收到60萬(wàn)
家權(quán)老師
06/28 17:36
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商60 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商60? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 付款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 43 貸:銀行存款43
84784992
06/28 17:38
付款43萬(wàn)是在收到發(fā)票之前
家權(quán)老師
06/28 17:39
改變一下順序就是,分錄都是一樣的
84784992
06/29 07:28
你這個(gè)分錄只沖了應(yīng)付賬款,庫(kù)存商品沒(méi)有沖回啊,不是應(yīng)該沖庫(kù)存商品嗎
家權(quán)老師
06/29 08:35
庫(kù)存商品的金額沒(méi)有變,為啥要沖呢?
84784992
06/29 08:38
之前暫估的是含稅價(jià)呀
家權(quán)老師
06/29 08:39
那么你把發(fā)票的不含稅金額說(shuō)說(shuō)
84784992
06/29 08:42
算了,我問(wèn)別人吧
家權(quán)老師
06/29 08:45
可以按你的思路做 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用60 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商60 付款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 43 貸:銀行存款43 發(fā)票到后沖暫估 沖暫估 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用? -60 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 -60 重新根據(jù)發(fā)票的做賬 借:庫(kù)存商品? ?發(fā)票的不含稅金額? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 發(fā)票的稅金 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 60
84784992
06/29 08:53
好的,謝謝
家權(quán)老師
06/29 08:54
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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