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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,22年買了酒5萬(wàn)元,對(duì)方開了5萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在酒用了1萬(wàn)的量,退4萬(wàn)的貨,那賣酒的要怎么開票給我呢?
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速問速答由于之前購(gòu)買酒時(shí)對(duì)方開具了5萬(wàn)元的發(fā)票,現(xiàn)在退貨4萬(wàn)元,賣酒方需要開具紅字發(fā)票給你。
具體操作如下:
1.如果對(duì)方開具的是紙質(zhì)專用發(fā)票,且你公司已經(jīng)將發(fā)票用于申報(bào)抵扣:你方需在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。待對(duì)方取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2.如果對(duì)方開具的是紙質(zhì)專用發(fā)票,但你公司未用于申報(bào)抵扣,且發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回:你方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
3.如果對(duì)方開具的專用發(fā)票尚未交付給你公司,或者你公司未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回:則由銷售方填開并上傳《信息表》,銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
政策依據(jù):《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào))
2024 06/28 15:31
84784971
2024 06/28 15:35
老師,我們是小規(guī)模納稅人,不存在抵扣的情況,應(yīng)該對(duì)方怎么開票給我們
樸老師
2024 06/28 15:38
那就直接給你開普票
84784971
2024 06/28 15:39
但是對(duì)方?jīng)_紅只能沖5萬(wàn)那張票,然后重新開一張1萬(wàn)給我,退4萬(wàn)塊回來(lái)嗎
樸老師
2024 06/28 15:41
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
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