問題已解決
老師,進項稅和銷項稅的明細賬,月末或者年終需要做賬務(wù)處理嗎?
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速問速答年末可做內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2024 06/27 15:49
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2024 06/27 15:49
老師,分錄怎么寫
文文老師
2024 06/27 15:51
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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