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一般納稅人,月末銷項稅小于進(jìn)項稅時,不需繳納增值稅,需要做什么分錄呢

84785020| 提問時間:03/24 17:57
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,會顯示應(yīng)交增值稅的負(fù)數(shù),是不需要做賬務(wù)處理的,是正常情況
03/24 17:59
84785020
03/24 18:03
好的老師,那這種情況申報增值稅時怎么申報呢
高輝老師
03/24 18:07
和平常的申報是一樣的,只是主表會有留抵稅額,不需要繳納增值稅
84785020
03/24 18:10
好的老師,若下個月銷項稅大于進(jìn)項稅(本月銷項稅+下個月銷項稅,進(jìn)項同理),那如何做賬呢,申報稅款時如何申報呢
高輝老師
03/24 18:22
你說的情況是需要繳納增值稅的意思吧,按照實際需要繳納的增值稅在賬務(wù)上,確認(rèn)應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785020
03/24 18:23
如果本月不結(jié)轉(zhuǎn),下月需要結(jié)轉(zhuǎn),那下月需要把之前未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項、銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
高輝老師
03/24 18:23
申報也是一樣的,只是增值稅主表會按照銷項-進(jìn)項-留抵金額,計算出需要繳納的增值稅稅額
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