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實(shí)務(wù)
問題已解決
財(cái)務(wù)費(fèi)用在發(fā)生時(shí)已入賬,匯算清繳前未收到發(fā)票,調(diào)整了但沒調(diào)賬,匯算清繳后收到發(fā)票如何入賬
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同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
2024 06/27 14:49
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84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/27 15:15
我2023年一年的可以只紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用科目嗎?還是整個(gè)分錄都沖?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 15:20
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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2024 06/27 15:35
要過以前年度損益調(diào)整嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 15:42
金額小的話就不用的
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