問題已解決

老師,我們做內(nèi)賬的,我們是收付實(shí)現(xiàn)制的,如果我們1月成本分配,1月31日的單都是2月份初才付款,我們1月份未付款的成本要怎么做才合理

84784981| 提問時(shí)間:06/27 14:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不做,你2月份再做
06/27 14:37
84784981
06/27 14:38
那一月份的成本會(huì)不會(huì)不對(duì)呢,以前會(huì)計(jì)好像都是做的,但是我看不懂他是怎么做的
84784981
06/27 14:44
我們是有兩個(gè)系統(tǒng)的,我看她每個(gè)月成本都是對(duì)的上的,以前也包含哪些未付款的,
小菲老師
06/27 14:45
同學(xué),你好 收付實(shí)現(xiàn)制,以實(shí)際支付來做分錄
84784981
06/27 14:47
內(nèi)賬可以用權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
小菲老師
06/27 14:47
同學(xué),你好 內(nèi)帳可以的
84784981
06/27 14:49
就是看自己需要是嗎
小菲老師
06/27 15:01
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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