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高速公路費用票據(jù)怎么做賬,專票

84785037| 提問時間:2024 06/27 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是紙質(zhì)的票據(jù)嗎?
2024 06/27 10:53
郭老師
2024 06/27 10:54
單位的車 出差的做差旅費,銷售費用差旅費 紙質(zhì)的沒法抵扣增值稅的。
84785037
2024 06/27 10:54
不是,電子普票
84785037
2024 06/27 10:54
但是抵扣里面可以抵扣
郭老師
2024 06/27 10:54
借銷售費用、差旅費、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項貸、銀行存款。
84785037
2024 06/27 10:58
上個月的高速費做賬錯了,全部掛管理費了,這個怎么改
郭老師
2024 06/27 10:59
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項借管理費用負(fù)數(shù)。
84785037
2024 06/27 10:59
管理費不要先沖嗎?
郭老師
2024 06/27 11:00
上面沒有給你充還是怎么了?
84785037
2024 06/27 11:02
老師,你這回答也太讓人看不懂了。
郭老師
2024 06/27 11:02
借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項。 借,管理費用負(fù)數(shù)。 哪里看不懂?借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項, 貸管理費用,這個就能看懂。 借管理費用負(fù)數(shù)就看不懂了。
84785037
2024 06/27 11:03
我是來咨詢問題的,不是來和你吵架的
郭老師
2024 06/27 11:03
我上面給你寫了,我也在問你,我不是跟你吵架,我是在正常的回復(fù)問題。
郭老師
2024 06/27 11:03
軟件做賬的管理費用都放到借方,發(fā)生在貸方的方到借方負(fù)數(shù)。要不你的科目余額表和利潤表不一致。
84785037
2024 06/27 11:04
我要是都懂我還幫你們家的會員干嘛呢就是因為不懂才幫你們家的會員
郭老師
2024 06/27 11:29
借管理費用負(fù)數(shù)等于貸管理費用, 我給你寫出了完整的,我不清楚你哪里不懂。
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