問題已解決

老師,我們收到客戶款10000元,其中貨款5000元,樣機款2000元,裝修費3000元(1.我們幫客戶代做,之后這個錢我們要給裝修公司。2.我們是區(qū)域總代理,工廠會把3000元返到我們賬上作為客戶的貨款)。這里有好幾件事情,請問這些分錄怎么做?

84785001| 提問時間:06/26 09:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,1.客戶是跟我們收發(fā)票的, 借:銀行 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000/1.13 銷項稅 10000/1.13*13% ,付給裝修公司時會開票給我們,借:主營業(yè)務(wù)成本 進項稅 借:銀行 2.工廠返給我們時他們會少開3000發(fā)票,我對按發(fā)票記入 主營業(yè)務(wù)成本就行
06/26 09:07
84785001
06/26 09:25
客戶給我們的3000元裝修費我們不給對方開票。但是裝修公司會給我們開票。分錄怎么調(diào)整?
廖君老師
06/26 09:28
您好,我們也要申報未開票收入的呀,因為收入和成本是匹配的,另外不確認收入我們的賬也平不了
84785001
06/26 09:31
借 銀行存款10000? 貸 應(yīng)收賬款 10000? 借應(yīng)收賬款10000? 貸主營業(yè)務(wù)收入—貨款? ? ?主營業(yè)務(wù)收入—樣機款? ? 銷項稅額? ? 其他應(yīng)付款-裝修費 付款給裝修公司時? ?借:其他應(yīng)付款—裝修費? ? 貸? 銀行存款 這樣做的話可不可以?如果這樣做的話裝修公司開給我們的發(fā)票怎么入賬呢?
廖君老師
06/26 09:36
您好,可以的,但裝修公司給我們的發(fā)票我們就不能入成本費用了呀, 原因:收入成本匹配,裝修公司的發(fā)票也沒有法入賬,貸方?jīng)]有科目
84785001
06/26 09:45
是的。我們只是代做裝修,也沒有產(chǎn)生成本。 另外工廠返給我們的3000元裝修費,作為客戶的提貨款,作為我方,分錄怎么做?一個上游一個下游。
廖君老師
06/26 09:49
您好,1.(沒有產(chǎn)生成本)那就對了,不確認3000裝修收入,裝修公司給我們發(fā)票也不入成本 2.沒有單獨的分錄,工廠肯定會給我們少開發(fā)票3000的,要不他們的賬不平的,我們都是根據(jù)發(fā)票來做分錄就好了
84785001
06/26 10:05
1.工廠給我們少開3000元發(fā)票,這個沒有分錄? 2.我們要把工廠返到我們賬上的3000元作為客戶貨款(也是不開票)。能不能這樣寫分錄:借? ?銀行存款? 貸? 應(yīng)收賬款? ?? 3.你一開始說的工廠返的? 計入主營業(yè)務(wù)成本,我不明白什么意思?
廖君老師
06/26 10:07
您好,1.是的,我們也不付這個錢呀,相當(dāng)于成本減少了 2.那這個應(yīng)收怎么平賬呀 3.工廠提供貨(確認成本),?我們買給客戶(確認收入),是不是這個業(yè)務(wù)流程呢
84785001
06/26 10:19
2處的應(yīng)收,客戶提貨時平啊。就相當(dāng)于客戶在這里多了一筆款。借:應(yīng)收賬款? ?貸 主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅額
廖君老師
06/26 10:22
您好,那您和我的想法一樣的嘛,還是要確認這個不開票的收入
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