問題已解決
老師,一般人,以前會計都沒做增值稅轉出這一步,就是借應交稅費-應交增-銷,貸應交稅費-應交增-進 應交稅費-未交增值稅。直接做的借應交稅費-應交增-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值,導致進、銷三級科目里100多萬余額,得怎么處理?
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速問速答您好,這個的話。可以現(xiàn)在做一筆?借應交稅費-應交增-銷,貸應交稅費-應交增-進 應交稅費-未交增值稅? 這個
2024 06/25 22:20
84784974
2024 06/25 22:23
老師摘要怎么寫?
小鎖老師
2024 06/25 22:23
這個就是寫調整前期所得稅
84784974
2024 06/25 22:24
謝謝老師
小鎖老師
2024 06/25 22:24
不客氣的,早點休息
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